华娜塑业内部审计问题的对策思考
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2020-09-27 21:13:27
文档简介:
1华娜塑业内部审计问题的对策思考摘要:企业内部审计是一种独立客观的监督、控制、保证、评价与服务咨询活动,以增加企业价值和提高运作效率为目的,它通过审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来帮助企业实现它的目标。本文主要从企业内部审计的基础理论出发,通过分析比较华娜塑业企业的财务、审计状况,并积极借鉴多位前辈专家的深刻见解,研究思考企业内部审计机构、审计步骤、审计人员素质、审计范围
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